(图片来源:泰税利)
大家好!欧洲增值税小班到了第三讲。
上次,我们专注于销售环节,解释了增值税申报、欧洲站申报频率和增值税税率。
今天,我们将注意力转向跨境商店的另一个“水平”——当货物进入欧洲市场时,我们需要面临哪些税收、程序和费用处理?
第一个问题:什么是关税?
如果您的货物从欧洲以外的国家或地区进口到欧洲,您可能需要缴纳关税:关税=货物申报价值*货物关税税率。有了货物的海关代码,您可以在欧盟委员会的官方网站上查询不同货物的相应关税税率。
在准备货物时,您需要首先向所在国的海关提供报关单,并在货物到达欧洲第一个入境点之前出示报关单(ENS)。根据货物类型的不同,您需要向海关当局提交的文件也可能包括:商业发票、运输文件、原产地证书、进口许可证、测试结果等证书、检验证书等。
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第二个问题:什么是进口增值税?
在货物进口过程中,除了缴纳关税外,您还可能需要缴纳进口增值税:进口增值税=(货物申报价值) 头程运费 关税)*进口增值税税率。一般来说,您可以在货物进口时申请进口增值税递延,暂时延迟进口增值税的缴纳,并在后期开始销售,然后在申报增值税时一起处理这部分税费。点击此处,获取一站式服务。
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第三个问题:发票是什么?
如果您是在欧洲注册增值税的卖家,您需要为每个企业客户的订单开具发票。根据亚马逊企业购买(Amazon Business)根据欧洲站的发票政策,所有卖方都需要在每个企业订单确认和交付后的一个工作日内向企业买方提供有效的增值税发票。假如你的发票缺陷率(Invoice Defect Rate,简称 IDR),也就是说,在发货后一个工作日内未能提供发票的订单占总订单数量的比例过高,可能导致相应网站的账户被停用。
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第四个问题:如何更容易地处理各种税务问题?
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(编辑:江同)
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